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老师,增值税税控盘服务费在增值税报表哪个栏次填写呢

84785018| 提问时间:2022 11/11 09:56
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,这填写在增值税减免税明细表里面
2022 11/11 09:56
84785018
2022 11/11 09:57
主表在哪填
东老师
2022 11/11 09:57
在应纳税额减征额里面
84785018
2022 11/11 09:58
可是我填在这里比对不通过
东老师
2022 11/11 09:59
是不是附表没有填写呢
84785018
2022 11/11 10:00
附表4有个税额抵减情况表,和增值税减免申报表不是都得填吗
东老师
2022 11/11 10:00
对都是需要填写的
84785018
2022 11/11 10:01
那为啥显示主表23栏填报异常
东老师
2022 11/11 10:01
你得看看你填写了几个附表
84785018
2022 11/11 10:02
附表填了两个就那个附表4和增值税减免申报表
东老师
2022 11/11 10:02
那肯定没问题呢,给你什么提示
84785018
2022 11/11 10:04
提示主表应纳税额减征额填报异常
东老师
2022 11/11 10:04
您这么说也判断不出来呢
84785018
2022 11/11 10:05
那我这咋整
东老师
2022 11/11 10:05
你这个需要交增值税吗
84785018
2022 11/11 10:05
需要呢,这月要交增值税
东老师
2022 11/11 10:06
那这个最好还是联系一下软件服务商来确定一下
84785018
2022 11/11 10:16
老师,税务说只能一次减免480元,有这个政策吗
东老师
2022 11/11 10:16
这个不对的,每年的280都可以抵
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