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A公司为增值税一般纳税人,销售单阶均为不含增值税阶格,适用增值税税率为17%,2017年7月发生下列经济业务:(1)3日,销售A产品300件,销售单阶200元款项已收存银行。 (2)8日,销售B产品600件,销售单阶500元,款项尚未收到。 (3)10日,以银行存款支对业务招诗费3900元。 (4)15日,用转账支票同希望工程捐款20000元。 (5)31日,一次结转本月已销产品的成本,A产品单应成本120元,B产品单位成本450元。 (6)31日,计提本月短期借款利息1500元。 (7)31日,收到罚款3000元,存入银行。(8)31日,计算本月应交城市锥护建设税为2 800元。 (9)31日,将收入,费用类科目余额转入“本年利润”科目。 (10)31日,按本月利润的25%计算,应交所得税,并将所得税费用转入“本年利润”科目(假定无纳税调整项目)。 (11)年终将本年实现的净利润转入“利润分配-一未分配利润”科目。

84785000| 提问时间:2022 11/11 14:47
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朱立老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
1.借银行存款 70200  贷主营业务收入 300*200=60000  应交税费-应交增值税(销)60000*0.17=10200 2.借应收账款351000  贷主营业务收入600*500=300000 应交税费-应交增值税(销)300000*0.17=51000 3.借销售费用  贷银行存款3900 4.借营业外支出 贷银行存款20000 5.借主营业务成本300*120+600*450=306000    贷库存商品-A  -B 6.借财务费用 贷应付利息1500 7.借营业外支出 贷银行存款3000 8.借税金及附加  贷应交税费-应交城建税2800 9.
2022 11/11 14:56
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