问题已解决
一般纳税人,制造业, 当月已销售未开票的,做借 应收账款 贷主营业务收入-无票收入 贷销项税。 次月开票后 冲红,然后重新做 借应收账款 贷主营收入-开票收入 贷销项税额。 这样每个月因为无票收入也做了销项税这个分录,导致每个月的销项税额余额和税控盘不一致 。这样可以么?会有风险么?
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速问速答你好,实际业务的没有风险,只要你能申报了就可以有可能你申报的时候它会提示。
2022 11/11 20:05
84785014
2022 11/11 20:07
因为每个月无票收入 也有销项也都在应交税费-应交增值税-销项税这个科目 和开票的销项在一起。导致和税控不一样。这个需要怎么调整?
84785014
2022 11/11 20:08
一直不管就会和税控系统上销项税额的数越差越多。有些无票收入一直不开票。无票销项和开票销项混在一起
郭老师
2022 11/11 20:11
你加上无票收入一致的就可以啊,你账上和申报表里面的是不是一样的。
84785014
2022 11/11 20:12
账上收入和申报表一致 只是销项税额因为无票和开票的税都在这个科目 导致销项税和税控盘中的当月开票销项不一致
郭老师
2022 11/11 20:13
你好,和你税控盘里面的不一致的没有关系