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老师好,请问建筑企业本次按简易计税,在外地已预交增值税,申报主表后,应交增值税为0,那我附加税是零申报吗?

84785042| 提问时间:2022 11/11 21:38
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,是这么做的
2022 11/11 21:40
84785042
2022 11/11 21:41
因为这边是灰色的,填补了数据
郭老师
2022 11/11 21:43
要填写什么业务的。
84785042
2022 11/11 21:44
附加税申报,在外地预交了增值税
郭老师
2022 11/11 21:46
你好,你预交的增值税抵扣了没有?
郭老师
2022 11/11 21:46
增值税是在附表四本期发生额实际抵扣金额 还有主表28行里面填写 你的增值税抵扣了,附加税跟着抵扣。
84785042
2022 11/11 21:48
增值税抵扣了,之后应交为0
84785042
2022 11/11 21:48
增值税抵扣了,之后应交为0
郭老师
2022 11/11 21:50
你好,那就直接零申报附加税就可以啦。
84785042
2022 11/11 21:51
增值税抵扣了,之后应交为0
郭老师
2022 11/11 21:52
你好,那你的附加税跟着抵扣了,这个理解吧,如果不理解的话,具体在哪里?不理解,你预缴的增值税抵扣了,你的附加税跟着抵扣,如果你增值税没有抵扣的话,你需要交增值税 跟着交附加税。
84785042
2022 11/11 22:00
明白了,那我就零申报就行了,意思如果抵扣之后还需要交增值税的话就把数据填在此表里
郭老师
2022 11/11 22:25
对的,是的,是这么做的,是这么理解的
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