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老师,如果8月份支付的货款,有银行流水,也做了商品入库,10月份才收到发票,收到发票我该怎么处理呢?

84785020| 提问时间:2022 11/12 16:46
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:预付账款 贷:银行存款 等到商品入库 借:原材料 贷:应付账款 后面收到发票 借:应付账款 增值税 贷:预付账款
2022 11/12 16:49
84785020
2022 11/12 17:06
发票跟银行流水分开放到各自的月份吗?还是放一起呢?老师
王超老师
2022 11/12 17:10
是的,这个分别放在对应的月份的
84785020
2022 11/12 17:10
好的,谢谢老师
王超老师
2022 11/12 17:11
不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d
84785020
2022 11/12 17:14
老师,我看了那时候我是做的:借:销售费用,贷:银行存款,现在我该怎么做呢?
王超老师
2022 11/12 17:15
你现在想要怎么处理,大致说一下,我给你调整分录
84785020
2022 11/12 17:32
因为那时候我做的销售费用,所以现在收到发票我就不知道该怎么做了
王超老师
2022 11/12 17:35
这个你可以 借:增值税 贷:销售费用
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