问题已解决
老师 我上个月的销售里面有些没有开发票的收入 在这个月开的 导致我这个月的开发票的金额大于我做账的收入 那我报增值税报哪个金额呢
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速问速答你好,按照开票的金额,实际上该在上月申报,这就延期了
2022 11/14 15:28
84784948
2022 11/14 15:30
我上月已经申报了未开票收入呀
84784948
2022 11/14 15:30
我上月按真是收入报税的,但是发票没有开那么多
84784948
2022 11/14 15:31
我报税的金额小于开发票的金额不行的是吗
小宝老师
2022 11/14 15:32
哦哦,在账务你把上月的未票收入做个冲销,然后把本月这部分开票的金额记账,这样子一正一负不影响实际增值税
84784948
2022 11/14 15:33
老师在吗
小宝老师
2022 11/14 15:34
在的哦哦哦,在账务你把上月的未票收入做个冲销,然后把本月这部分开票的金额记账,这样子一正一负不影响实际增值税
84784948
2022 11/14 15:34
我说免增值税的,也那么麻烦吗
小宝老师
2022 11/14 15:36
是的额,要不然收入就重复了哦