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【实训资料】浙江钱塘股份有限责任公司200年11月发生以下经济 业务 1)11月1日,公司购进A材料—批50000元,进项税额为650元 材料尚未到达,款项已用银行存款支付 (2)11月2日,厂部张华因出差赴北京联系业务。向财务部借款 8000元,企业开出一张现金支票 (3)11月3日,一车间生产甲产品领用A材料20000元,二车间生 产乙产品领用B材料34000元 (4)11月4日,收到红星公司投入货币资金80万元,存入银行 (5)11月6日,以银行存款支付前欠金丰公司材料款395860元。 (6)11月8日,公司销售甲产品一批给江苏前进公司。售价为300000 元,销项税额为39000元,款项已收存银行。 (7)11月9日,厂部张华报销差旅费7328元。并交回多余现金672元 (8)11月10日,向银行借人款项200万元,存人银行。 (9)11月12日,公司购进B材料一批30000元,进项税额为3900 元,材料尚未到达,款项未付。 (10)11月13日,结算本月应付职工工资为68000元,其中:一车 间生产工人工资为25000元,二车间生产工人工资为15000元,一车间 管理人员

84784962| 提问时间:2022 11/14 22:11
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小奇老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师
同学您好, (1)1日, 借:在途物资—A材料  50000     应交税费—应交增值税(进项税额)  6500   贷:银行存款  56500 (2)2日, 借:其他应收款  8000   贷:银行存款  8000 (3)3日, 借:生产成本—甲产品  20000             —乙产品  34000   贷:原材料—A材料  20000             —B材料  34000 (4)4日, 借:银行存款  800000   贷:实收资本  800000 (5)6日, 借:应付账款  395860   贷:银行存款  395860 (6)8日, 借:银行存款  339000   贷:主营业务收入  300000       应交税费—应交增值税(销项税额)  39000 (7)9日, 借:管理费用  7328     库存现金  672   贷:其他应收款  8000 (8)10日, 借:银行存款  2000000   贷:长期(或短期)借款  2000000 (9)12日, 借:在途物资—B材料  30000     应交税费—应交增值税(进项税额)  3900   贷:应付账款  33900 (10)13日, 借:生产成本—一车间  25000             —二车间   15000     制造费用       管理费用   贷:应付职工薪酬   68000
2022 11/14 22:40
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