问题已解决

就是 我们这的水电费是先付款 我计入预付科目里了 借:预付账款-XX公司 10万 贷:银行存款 10万 那发票尚未到达的话 如果我做预提 是不是 借:主营业务成本-水电费 10万 贷:其他应付款-预提费用 10万 等发票来了之后 借:其他应付款-预提费用 10万 贷:预付账款-XX公司 10万 是这样吗?

84785010| 提问时间:2022 11/15 11:10
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
是的,这样处理是可以的
2022 11/15 11:11
84785010
2022 11/15 11:24
那我现在遇到一个问题,就是 我直接预付款项之后,直接做了计提
84785010
2022 11/15 11:28
支付款项 借:预付账款-XX公司 10万 贷:银行存款 10万 未等发票达 我直接做了计提 借:主营业务成本-水电费 10万 贷:预付账款-XX公司 10万 这样 可以不
文文老师
2022 11/15 11:39
也可以,收到发票后,附成本分录后面
84785010
2022 11/15 11:43
就是说发票不是放置在发票开具的月份的凭证中 而是放在计提的月份中?
文文老师
2022 11/15 13:02
后面的处理方式,是放在计提的月份中
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