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建筑公司项目部领用原材料,怎么做账务处理,比如材料价税合计总共1300,领用的时候 借工程施工合同成本材料费1300 贷原材料 1300这样对吗?税怎么处理
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速问速答你好,咱们的拿到这个原材料的发票是专用发票的话,
借原材料,
借应交税费,应交增值税进项税额,
贷银行存款,如果领用的时候,嗯,可以
借,工程施工,合同成本材料费,贷原材料。
这个进项税额的话,我们到时候勾选认证了,可以用它来抵减销项税额的,嗯,到时候看是形成的应纳税额还是形成的留抵税额。咱们现在是形成应纳税额了,还是形成留抵税额呢?
如何形成应缴纳的增值税,可以做一个过渡的处理,借应交税费、应交增值税销项税额,
贷应交税费、应交增值税进项税额,
贷应交税费,应交增值税转出未交增值税。
2022 11/15 16:49
84784980
2022 11/15 16:52
形成应纳税额了的
84784980
2022 11/15 16:52
那我领用的分录和金额怎么填
84784980
2022 11/15 16:53
领用的原材料含不含税(因为别人给我开的专票
李霞老师
2022 11/15 16:59
领用,的原材料是不含税的金额,理论的原材料就是借工程施工贷原材料。
84784980
2022 11/15 17:02
那我的税率单独如何处理,
李霞老师
2022 11/15 17:05
您好,
形成应缴纳的增值税,可以做一个过渡的处理,借应交税费、应交增值税销项税额,
贷应交税费、应交增值税进项税额,
贷应交税费,应交增值税转出未交增值税。
84784980
2022 11/15 17:08
材料收到入库单我可以直接结转成本吗
李霞老师
2022 11/15 17:13
你好,也可以的,可以一次性,到成本里。
84784980
2022 11/15 17:14
例如1000的材料专票税率130怎么做分录
李霞老师
2022 11/15 17:17
借,原,材料1000,借应交税费应交增值税进项税额130,贷银行存款1130。
84784980
2022 11/15 20:00
我问的是领用的分录
李霞老师
2022 11/15 20:01
你好,借工程施工,材料费,贷原材料。