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开出的红字发票3联一起入账吗?怎么做分录?
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速问速答您好,不能3联一起入账的,如果是当月应该作废的发票,当月红冲的,可以不用做账了。如果是上月应该作废的,本月红冲的,只用记账联做凭证即可。分录,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。
2017 07/04 15:43
84785008
2017 07/04 15:46
@王老师:那剩余的两联怎么处理呢
王雁鸣老师
2017 07/04 15:52
您好,与应该作废的发票订在一起就行。或者您三联一起记账也可以。