问题已解决
请问老师,我们公司购买了固定资产,已经安装完毕了,发票没有到,尾款没有付清,我这样做分录正确吗,等以后收到发票,我应该怎么做呢?
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速问速答同学你好,分录是对的。货到就可以暂估入固定资产,次月计提折旧了,等票到了,冲暂估,按发票再进一次(或者如果暂估金额与发票一致,也可以不冲暂估,直接调整税金),已经计提的折旧不需要调整
2022 11/16 13:24
84784966
2022 11/16 13:36
票到了,如果发票金额一致,付款的时候,是不是要在做一个分录,财务软件好取数
借,应付-暂估19000
贷,银行存款19000
借,应收-公司19000
贷,应收-公司19000
84784966
2022 11/16 13:37
我写错了,应该是应付
84784966
2022 11/16 13:38
或者是借,预付-公司
贷,预付-公司
晓宁老师
2022 11/16 14:02
您好,固定资产入账时:借:固定资产3.8万 贷:暂估3.8
预付一半时,借预付 1.9 贷:银存1.9
票回来时:红冲暂估入固定资产那笔
然后:借:固定资产3.8
贷:预付1.9 银存1.9