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老师,社保国家有退,个人和单位部分都有退,而且没有退到银行,是直接跟应缴纳的抵消了,应该怎么做账

84784998| 提问时间:2022 11/16 17:26
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借其他应收款 贷应付职工薪酬,社保借, 应付职工薪酬社保借,管理费用社保负数 缴纳的时候抵扣,借应付职工薪酬,社保 其他应收款,个人负担的社保 贷其他应收款, 银行
2022 11/16 17:27
84784998
2022 11/16 17:35
还是不太明白,个人也退了
郭老师
2022 11/16 17:38
你好,是什么原因退 多缴纳了吗
84784998
2022 11/16 17:38
也是之前多缴的
84784998
2022 11/16 17:42
单位退了1124.6,个人退了548.24,然后直接就抵消了10月社保
84784998
2022 11/16 17:43
国家政策,降低基数
郭老师
2022 11/16 17:43
借其他应收款 贷应付职工薪酬,社保, 其他应收款个人负担的社保, 这个是红冲多缴纳的
郭老师
2022 11/16 17:44
企业负担的借应付职工薪酬社保贷管理费用社保,这是红冲计提的。
郭老师
2022 11/16 17:44
个人承担的退回来了,你少从工资里扣除人家的 这一次缴纳借应付职工薪酬、社保、 其他应收款,个人负担的社保 贷其他应收款。
84784998
2022 11/16 17:51
郭老师 我把整体分录再写给您看下 单位退的是1124,个人退的是548 借 其他应收款 2221 贷应付职工薪酬1124 贷 其他应付款-个人社保548 再红冲 借应付职工薪酬-社保1124 贷 管理费用-个人社保负1124 再调整退回个人部分并没有退给个人 借其他应付款-个人548 贷 营业外收入548 再合并 借应付职工薪酬1124 贷其他应付款 个人社保548 贷 其他应付款2221吗?
郭老师
2022 11/16 17:54
你好,1124加上548,他也不等于你写的221。
郭老师
2022 11/16 17:54
个人负担的那一部分,你们单位不准备退给个人的,可以这么做。
84784998
2022 11/16 17:55
好的,那就是说分录都都对是吧?然后我再额外写减掉之后的缴纳的分录吗
郭老师
2022 11/16 17:58
对的事的,其他的正确的。
84784998
2022 11/16 17:59
好的,我再看看,谢谢老师了,其实上次问过您,没理解透
郭老师
2022 11/16 18:03
可以的,可以再看一下的。
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