问题已解决

我是购买方 10月份开了红字信息表 但是对方11月给我开的红字发票, 请问我10月份要怎么记账 10月份报税的时候 税额已经转出了

84785010| 提问时间:2022 11/17 09:38
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,你没拿到发票先不用做账
2022 11/17 09:39
84785010
2022 11/17 09:44
可是我账上的应交增值税 和报税系统不一样啊 报税系统是必须填这个红字进项税的
东老师
2022 11/17 09:44
这个你不一样也没事的 11月份拿到发票再做就行
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