问题已解决
原公司(现已注销)的固定资产平移到新公司了,在原公司的时候该固定资产已经提完折旧了,就剩残值了,然后按残值的金额开发票给新公司 ,现在新公司账上固定资产的原值就包括这笔带残值的固定资产 ,和我现在新公司的固定资产的原值金额对不上,这个怎么处理?
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速问速答借,固定资产清理
累计折旧
贷,固定资产
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贷,固定资产清理
借,固定资产
代。营业外收入
2022 11/17 12:06
陈诗晗老师
2022 11/17 12:06
因为你新公司是按照发票金额作为原值,这里原值本身就对不上了呀。
84784960
2022 11/17 12:08
那是不是不能那么开发票啊,具体应该怎么处理
陈诗晗老师
2022 11/17 12:10
你这个现在移交给他,你就是按照你的那个残值去进行开票,这个没问题啊,这是正常情况啊,没有说你这种情况他们的原值要一模一样,因为新公司拿到你这个固定资产的时候,它就不可能是按照你最开始的价值来拿的,那必然原值是不一样的。
84784960
2022 11/17 12:37
那是不是我这个就这么放着,然后等处理这个固定资产的时候再做账务处理?
陈诗晗老师
2022 11/17 12:40
对了,后面处理的时候在做账就行了。你移交的时候就按照我前面的账务处理就行了。