问题已解决

原公司(现已注销)的固定资产平移到新公司了,在原公司的时候该固定资产已经提完折旧了,就剩残值了,然后按残值的金额开发票给新公司 ,现在新公司账上固定资产的原值就包括这笔带残值的固定资产 ,和我现在新公司的固定资产的原值金额对不上,这个怎么处理?

84784960| 提问时间:2022 11/17 12:05
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
借,固定资产清理 累计折旧 贷,固定资产 借,营业外支出 贷,固定资产清理 借,固定资产 代。营业外收入
2022 11/17 12:06
陈诗晗老师
2022 11/17 12:06
因为你新公司是按照发票金额作为原值,这里原值本身就对不上了呀。
84784960
2022 11/17 12:08
那是不是不能那么开发票啊,具体应该怎么处理
陈诗晗老师
2022 11/17 12:10
你这个现在移交给他,你就是按照你的那个残值去进行开票,这个没问题啊,这是正常情况啊,没有说你这种情况他们的原值要一模一样,因为新公司拿到你这个固定资产的时候,它就不可能是按照你最开始的价值来拿的,那必然原值是不一样的。
84784960
2022 11/17 12:37
那是不是我这个就这么放着,然后等处理这个固定资产的时候再做账务处理?
陈诗晗老师
2022 11/17 12:40
对了,后面处理的时候在做账就行了。你移交的时候就按照我前面的账务处理就行了。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~