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老师有个工程是简易计税项目,工程款开出100万,劳务分包发票是普票 30万,老师这个可以,100万减去30万缴纳增值税吗?是不是填报表在附表一12列填入30万,差额缴纳税额啊?

84784961| 提问时间:2022 11/17 15:31
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,需要打开增值税申报表三,在那个里面填写扣除的金额。表三,里面有个第三列第四列。
2022 11/17 15:35
84784961
2022 11/17 15:37
老师找到了,那老师可以抵减分包金额缴纳增值税的是是吧?
李霞老师
2022 11/17 15:38
你好同学,对的理解的非常正确。
84784961
2022 11/17 15:39
那老师这个是叫差额征税吗?还是怎么说?
李霞老师
2022 11/17 15:43
其实这个就叫差额征税的。
84784961
2022 11/17 15:51
老师我还想再确认一下,税法上是允许的是吧?,对方公司不同意给我差额缴纳增值税,公司是给我是施工的,所以我需要确认一下,
李霞老师
2022 11/17 15:55
你好同学,咱只要是属于劳务分包的,你这个就是可以。
84784961
2022 11/17 19:10
谢谢老师了
李霞老师
2022 11/17 19:11
祝您生活愉快,开心快乐。
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