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所得税汇算清缴填表中,招待费账面金额21万,无票金额6万,年收入33万。请问招待费账载金额填多少?税收金额?调增金额?

84784969| 提问时间:2022 11/17 16:46
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;   你没有发票6万金额 ; 那么你是全额调增的; 你招待费21万是包括了6万的金额是吗  
2022 11/17 16:50
84784969
2022 11/17 16:59
这样填写对吗?工作经费有什么讲究?
meizi老师
2022 11/17 17:02
 你好;    账载金额一起写21万  ; 不是把6万写在其他的  ;  税收金额 是1650 ; 剩下的 调增金额就是2万 -1650 后的金额   
84784969
2022 11/17 17:06
dang工作经费400什么情况下要调整?
meizi老师
2022 11/17 17:09
 你好;         工会经费;不超过2%的 都可以税前扣除的  
84784969
2022 11/17 17:15
dang组织工作经费不是工会经费
meizi老师
2022 11/17 17:18
 你好;     企业的党员活动经费支出不超过职工年度工资薪金总额1%的部分,可以据实在企业所得税前扣除    ;你超过了的话就调增 哈   
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