问题已解决

我司是出口退税生产型新成立企业,一般贸易方式的,请问一下:1、10月份有3张出口报关单,当月报关单信息已收齐的,因没开到发票,所以没申请退税,但增值税已申报,退税发票已勾选,现在我想跟着11月的一起申报退税,那填退税申报明细表时,10月份那3张报关单的所属期填多少?因为汇率不一样,不知道能不能一起申报;2、一张报关单里有些商品可以退税,有些是0退税率的,不能退税的商品,是不是就不用录入到退税系统里?

84784957| 提问时间:2022 11/18 09:24
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好。10月3张报关单的所属期是202210.汇率不一样可以一起报的,你10月按10的汇率,11月按11月的汇率。 0退税率不用申报免抵退税,按免税处理
2022 11/18 10:21
84784957
2022 11/18 11:47
请问:1、10月那3张报关单我想现在录入退税系统申报上去可以的吗?过了报税期,而且出口发票是这个月才开的; 2、0退税率的商品不用退税申报,但要做退税发票勾选抵扣吧?
张壹老师
2022 11/18 11:50
你好,你10月出口发票是先报增值税,才报出口退税的。 11月报税期过了,你申请不了第10期出口退税,你做在11期出口退税就可以了。你这个月才开,你增值税都没报,不能报出口退税的。 0退税率发票和增值税发票没关系,增值税发票全部勾选认证,0退税发票按你的发票金额占全部销售额的比做进项税转出
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