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老师,我们公司之前收到发票,现在因为质量问题叫人家少了点价钱,发票之前我已经认证了,现在想冲红部分发票好平账,那我现在申请红字信息表,下个月报税的时候这个进项税怎么处理

84785025| 提问时间:2022 11/18 15:43
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,咱现在申请了红字信息表,下个月报税的时候,他要把红字发票开给我们,我们直接填在增值税申报表表二里面,有一个进项税额转出里面就可以的。
2022 11/18 15:45
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