问题已解决

请问老师,我司一客户之前销售的货款一直没开票,2022年3月的时候我报税的时候做了未开票销售申报了增值税,现在客户要求我们开票给他,那个我要怎么报税?

84784948| 提问时间:2022 11/18 17:06
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,你是一般纳税人是吧
2022 11/18 17:07
84784948
2022 11/18 17:22
是的,是一般纳税人
小锁老师
2022 11/18 17:29
您好,你现在在未开票那里,填负数,然后在开票那里,填正数,在申报一次 
84784948
2022 11/18 17:33
单独申报吗还是等12月初申报11月的增值税的时候一起申报
84784948
2022 11/18 17:34
正数就按照我当月实际多少就报多少是吧?然后负数就填的申报过的那个那笔数?
小锁老师
2022 11/18 17:41
嗯对是这个意思的
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