问题已解决
请问老师,我司一客户之前销售的货款一直没开票,2022年3月的时候我报税的时候做了未开票销售申报了增值税,现在客户要求我们开票给他,那个我要怎么报税?



您好,你是一般纳税人是吧
2022 11/18 17:07

84784948 

2022 11/18 17:22
是的,是一般纳税人

小锁老师 

2022 11/18 17:29
您好,你现在在未开票那里,填负数,然后在开票那里,填正数,在申报一次

84784948 

2022 11/18 17:33
单独申报吗还是等12月初申报11月的增值税的时候一起申报

84784948 

2022 11/18 17:34
正数就按照我当月实际多少就报多少是吧?然后负数就填的申报过的那个那笔数?

小锁老师 

2022 11/18 17:41
嗯对是这个意思的