问题已解决

老师,问下这月收到的进项票,有一部分抵扣了,有一部分没有,那没有那部分用先做账里吗,还是只把抵扣得做账里

84784980| 提问时间:2022 11/19 20:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,全部都可以做 没有认证的做到应交税费待认证。
2022 11/19 20:38
84784980
2022 11/19 20:46
比如,借原材料,应交税金—应交增值税—进项税(待认证)贷应付账款,下个月认证了,借应交税金—应交增值税—进项税,贷应交税金—应交增值税—进项税(待认证)是这样吗
郭老师
2022 11/19 20:47
待认证是二级科目 其他的对
84784980
2022 11/19 20:52
那就是,借原材料,应交税金—待认证,贷应付账款,下个月认证了,借应交税金—应交增值税—进项税,贷应交税金—待认证
郭老师
2022 11/19 20:54
你好 是的,是这么做的。
84784980
2022 11/19 20:59
还有老师,有的会计没认证做进项税额转出,那样行吗,怎么做账,不太明白
郭老师
2022 11/19 21:01
不对进项转出不是这么理解的。
84784980
2022 11/19 21:03
那有什么时候,是做进项税额转出的
郭老师
2022 11/19 21:08
认证了进项之后不允许抵扣,比如发生了福利费或者是对方红冲了。
84784980
2022 11/19 21:18
那如果这个月认证抵扣完了交完增值税了,下个月对方红冲了,进项税额还能转出吗,怎么做账
郭老师
2022 11/19 21:19
进项转出的,你们看红字信息表,对方给你开红字发票。
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