问题已解决
老师,请问之前的会计用的手工账本做的应收账,做的过程中没有将每个客户的应收账分开来做,现在我接手该如何建账呢?
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速问速答那你现在能给他分开吗?每个客户余额是多少?如果分不开的话,你可以和对方对账。
2022 11/19 20:40
84785018
2022 11/19 20:44
业务员们给了有应收款数据,给的数据比前面老会计做的应收款数据要多,这个时候应该怎么操作呢?
郭老师
2022 11/19 20:45
应收账款有原始凭证吗?你看一下原始凭证对方企业是哪一个,你给他分出来,分不出来的和对方去对账。
84785018
2022 11/19 20:51
应收账款原始凭证找的话工作量有点大,老会长的手工应收账计的是流水账,所有客户的应收账都写在一起。
84785018
2022 11/19 20:53
这种情况是不是要以业务员们给的数据来进行调老会计账本上的账呢?
郭老师
2022 11/19 20:53
如果想要最准确的话,工作量大也得找
这个没办法
谁让他知道做错了是吧
84785018
2022 11/19 20:54
每个业务员各自负责自己的客户应收账,业务员给的应收账款数据应该是真实的。
郭老师
2022 11/19 20:56
那你知不知道有具体的哪个客户,余额是多少?比如ABCD一共是100 a是20 B是30 C是20 D是30
借应收账款a贷应收账款20,
借应收账款B贷应收账款30,
结转出来就是了。
84785018
2022 11/19 20:56
老会计有70多岁了,上个月底在家不小心摔了,这一下子也来不了公司交接,现在也快年底了,我这接手该如何解决呢?
郭老师
2022 11/19 20:57
你们不是业务员,对应的有客户明细吗?你看下他的名,所有的明细加起来是不是应收账款的余额?
84785018
2022 11/19 20:59
业务员们给的所有客户的应收账款 金额比老会计账本上的应收账 金额多
郭老师
2022 11/19 21:00
你确定一下哪一个是正确的,是在贷方余额的吗?他们那会不会有这种情况,你们单位没有开发票,货物给他了,没有确认收入,账上没有做,然后业务员那边登记了。