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想问个出口内销大于外销的问题,出口生成的免抵税额,是抵减内销的增值税的,抵的时候,一般会生成在增值税报表的哪个表,哪一行?

84784988| 提问时间:2022 11/20 10:36
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学你好 免抵退税额不需要在下月的增值税报表中体现,需体现的是出口退税免抵退汇总表中的“应退税额”。如果你所属期为2月的免抵退汇总表中“应退税额”有数,那么你应在次月(即所属期为3月)的增值税报表的主表中填列15栏。
2022 11/20 19:17
立峰老师
2022 11/20 19:17
有问题再联系,祝工作顺利
84784988
2022 11/20 20:49
我想问的的免抵税额,不是免抵退税额
立峰老师
2022 11/20 20:51
是的,同学, 比如本期计算出来的免抵退税额额120,留抵税额是100,那么可申请退还数是100,另外20是免抵税额,这20不需要在申报表上填写。只是做账就可以。
84784988
2022 11/20 20:56
我前面就说了,是内销大于外销,没有留抵税额,没有退税
84784988
2022 11/20 20:59
是出口抵减内销的
84784988
2022 11/20 21:00
所以,一直在想,怎么个结果,在报表上
立峰老师
2022 11/20 21:22
如果没有留抵税额,就退不了税。
立峰老师
2022 11/20 21:22
所以报表上就不填。
立峰老师
2022 11/20 21:22
与免抵税额对应的免抵退税客就是走下账,在申报表不上填。
84784988
2022 11/20 22:15
好吧,谢谢啦
立峰老师
2022 11/20 22:48
好的,祝工作生活顺利。
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