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原材料 暂估应付款时,为什么时下月初用红字冲销,为什么不是实际票据到了以后再冲销,比如1月做的应付款,到5月才收到正式票据,那么2、3、4月怎么账务处理

84785040| 提问时间:2022 11/20 10:40
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,咱正常的话,一般习惯都是在收到发票以后再冲,这个暂估的,那除非是你现在这个原材料你还有库存,所以你可以把那个暂估给冲。
2022 11/20 10:42
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