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老师,年底有留底税额,转出分录如何做

84784991| 提问时间:2022 11/21 10:11
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,留底税额,是什么情况下需要做转出处理呢? 
2022 11/21 10:11
84784991
2022 11/21 10:13
年底了,金蝶账套要结转
邹老师
2022 11/21 10:13
你好,进项大于销项,结转的分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
84784991
2022 11/21 10:16
应该用红字吧
邹老师
2022 11/21 10:18
你好,进项大于销项,结转的分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 都是蓝字,如果是红字我会特别提醒的 
84784991
2022 11/21 10:21
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)在借方,不是要交的增值税吗,进项多,应该少交啊
邹老师
2022 11/21 10:22
你好,应交税费—应交增值税(转出未交增值税)在借方,代表留抵税额 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)在贷方,才说明需要缴纳啊 
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