问题已解决
老师,一个费用如果属于10月份或者更早前发生的,发票在11月份开过来,那我可以在10月份入账吗?然后把11月份开过来的发票附在后面
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你好,这种情况在当年的话不要这样做,咱最好是做到11月份。
2022 11/21 15:31
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2022 11/21 15:34
但是做账不是讲究权责发生制吗?实际哪个月的的费用就应该入在哪个月啊
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李霞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/21 15:39
你好,权责发生制的确是这样规定的,但是你如果说直接这样做的话,后期把这个发票忘记,了怎么办呢。
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2022 11/21 17:19
嗯,那我就是想问下,只要发票不跨年,后面开的属于前面月份的费用,都是可以在前面月份直接入账,然后等发票开来再附在后面对吗
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李霞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/21 17:24
你好同学,大的公司都是按照你说的来做的,只要只出了钱以后能确定这个发票到了,,直接在付款当月直接做费用的凭证,后期收到发票以后直接附,到相应的凭证后面。像一些小的企业,是什么时候收到发票,什么时候才做的账。
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2022 11/22 15:26
那如果是跨年的情况,年前付款,年后收到的发票,年后做费用,是不是就必须要做以前年度损益调整这个科目了啊
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李霞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/22 15:28
你好同学,也不用的,你直接在当年根据发票来做费用就行,做到当年就可以的,但是如果你前一年缺发票的话,你就要通过以前年度损益调整做到去年了。