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老师,客户跟我们签合同,有首付款,中期验收款,尾款,收到首付款,开对应金额发票,设备交付验收收到中期款,开中期款发票,尾款拖得时间较长,有跨年,什么跨两年的,收到尾款,开尾款发票,这种分阶段的,收入和成本怎么做?

84785006| 提问时间:2022 11/21 16:16
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速问速答
李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,我们按开出去的发票来确定收入就可以,然后根据收入来按比例结算成本就可以了。
2022 11/21 16:16
84785006
2022 11/21 16:21
我们拿技术服务收入来说,客户支付尾款时,其实中期款项目就已经交付,后续不再产生,尾款确认对应金额的收入,那承成本这块怎么做?
李霞老师
2022 11/21 16:35
成本已经都处理完的话,那最后一笔的话,我们就不做成本了。
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