问题已解决

老师,我们之前是小规模纳税人,预收了客户的款项,按3%开了专票,但实际业务发生在现在11月份,现在我们已经转为了一般纳税人,按6%的税率交纳增值税了,这种情况应该怎么办?

84784982| 提问时间:2022 11/21 16:32
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
开票的时候,你们是小规模还是一般纳税人?
2022 11/21 16:33
84784982
2022 11/21 16:33
是小规模纳税人
84784982
2022 11/21 16:35
预收的款,是每个月有实际业务的时候抵此款,发票是在预收款时一次性开完了
玲老师
2022 11/21 16:36
这个没有错误啊,开票是对的,你问现在什么怎么办理?
84784982
2022 11/21 16:41
实际业务发生在转为一般纳税人以后了,要按6%交纳增值税的吧,之前开票时是按3%缴纳增值税的,这个差额3%是不是待补上?
玲老师
2022 11/21 16:47
是的,那就把错的发票红冲再开正确发票,按照正确发票纳税。
84784982
2022 11/21 16:52
现在红冲不了,开票系统里没有3%税率了
玲老师
2022 11/21 16:56
可以连续税务局填写承诺书再开发票。
玲老师
2022 11/21 16:57
看你的描述是转为一般纳税人时的业务,那不是开一般纳税人的。税率吗?一般纳税人不是3%。
84784982
2022 11/21 17:05
是的,应该按3红冲,按6重开,如果不红冲发票,不重新开票,有没有什么其他的办法?
玲老师
2022 11/21 17:19
就是把错误的发票红冲再开6%正确税率发票。
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