问题已解决
老师,我想问一下这种情况,我现在做11月的账务,收回的发票是所属期10月份的。在这种情况下,我的账务的存货结存跟我的仓库不一致啊,在这种情况下,我要调整我的账务,我是不是要这样做?11月月底的时候,我要计提11月的仓库入仓数据。等到12月账务,我要冲红11月计提的,然后我会收到所属期11月的发票,我就根据发票来做,然后等到月底,我就计提12月的仓库入仓数据,这样子,我就会重新对上了。是这样吗?
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速问速答你好同学,对的,你这个意思就相当于先暂估入库,后期来了发票以后再冲,就可以的,没问题这样操作。
2022 11/22 11:10
84784960
2022 11/22 11:11
明白了,至少思路对了,我就知道每一步应该怎么做
李霞老师
2022 11/22 11:17
你好,思路是没问题的,你可以先
借库存商品贷应付账款账户,等到下个月以后
借应付账款暂估,贷库存商品,然后根据发票正常入账,借库存商品,借应交税费。贷应付账款,。
84784960
2022 11/22 11:38
那么请问我现在做11月账务,我的发出是哪个数呢?
李霞老师
2022 11/22 11:41
发出的话,咱可以借银行存款贷主营业务收入,贷应交税费,然后借主营业务成本贷库存商品,是根据实际的发票来发出的。
84784960
2022 11/22 11:41
不太懂这个,你可以告诉我是10月的发出还是11月的发出吗?
李霞老师
2022 11/22 11:44
你好,因为11月份咱收到的发票才是真实的入库,你得根据11月份发票上那个商品来发出货物的。
84784960
2022 11/22 11:46
老师,我重新提问,你能不能接我问题?
李霞老师
2022 11/22 11:54
你好同学,嗯,应该是可以的,你发一下吧,我看到以后我就会接受。
84784960
2022 11/22 11:55
我发了,快接快接
李霞老师
2022 11/22 11:56
祝你生活愉快,开心快乐。好像没看到题目呢。
84784960
2022 11/22 13:34
我在题目中,@你了,老师
李霞老师
2022 11/22 14:34
祝您生活愉快,开心快乐,我马上回复。