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老师,出售固定资产,卖了辆车出去,给别人开了13个点的票出去,我这边账务处理应该怎么做

84785028| 提问时间:2022 11/22 11:13
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,借固定资产清理,借累计折旧贷固定资产,借银行存款贷固定资产清理贷应交税费、应交增值税销项税额差额计入咱们的营业外收入和营业外支出。
2022 11/22 11:15
84785028
2022 11/22 11:23
这样的话,那我不是开了13个点的票出去了吗?不要确认收入吗?那确认收入应该怎么做呢?
李霞老师
2022 11/22 11:25
你好,借,银行存款贷固定资产清理,贷应交税费,应交增值税销项税额,这就是一笔确认收入的凭证,咱是不用主营业务收入或其他业务收入。
84785028
2022 11/22 11:27
那申报的时候,利润表的收入和增值税主表的收入不一致呢?
李霞老师
2022 11/22 11:31
你好同学,没关系的,因为我们企业所得税那块按照,营业外收入、营业外支出来确定的,而增值税我们是按照固定资产清理的贷方发生额来确定的,没问题。
84785028
2022 11/22 11:36
好的,谢谢
李霞老师
2022 11/22 11:37
祝你生活愉快、开心。
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