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业主预付款打给我们 怎么做账

84785044| 提问时间:2022 11/22 13:14
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,分录如下 借*银行存款 贷*预收账款/合同负债
2022 11/22 13:15
84785044
2022 11/22 13:16
如果是先开票的预付款呢
悠然老师01
2022 11/22 13:18
借*银行存款 贷*预收账款/合同负债 应交税费
84785044
2022 11/22 13:21
啊  就是那种我们开票给业主 的预付款 没收到钱呢
84785044
2022 11/22 13:22
我只是觉得不能用合同结算价款结算这个科目,
悠然老师01
2022 11/22 13:22
你们是什么单位,建筑施工
84785044
2022 11/22 13:28
建筑施工企业  毕竟是预付性质
悠然老师01
2022 11/22 13:29
客户预付给你不可以走工程结算,因为没有提供服务哪
84785044
2022 11/22 13:30
我们给业主开了一张预付款发票,钱还没有来 要先做账,不知是做什么科目  借方应收,贷方合同负债,销项税?
84785044
2022 11/22 13:30
能不能把科目列一下,不知道我这样是否合理
悠然老师01
2022 11/22 13:31
只能先做借方应收,贷方合同负债,销项税
84785044
2022 11/22 13:33
好的 然后收到钱 在做借方银行存款 贷方应收。  那第二次开票的时候要怎么做,第二次业主会扣回一部分预付款,老师帮忙举个科目金额例子 我好记一下
悠然老师01
2022 11/22 13:35
第二次就是 借*银行存款 合同负债 贷*合同结算
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