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我上月暂估一个成本,借劳务成本 贷应付账款暂估 这个月怎么冲这个暂估呢

84784995| 提问时间:2022 11/22 16:03
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
做相反的分录就可以了。
2022 11/22 16:05
84784995
2022 11/22 16:07
借应付然后贷材料费啊。再做我真实收到的成本是吗
84784995
2022 11/22 16:07
那我上个月结转的怎么办呢
玲老师
2022 11/22 16:12
你好,您红冲暂估是做原来相反分录没有其他。
84784995
2022 11/22 16:13
这是我暂估的。那我成本不还要入嘛。暂估的结转了怎么操作
玲老师
2022 11/22 16:21
你好  是收到发票才冲暂估 按发票再入成本费用  
84784995
2022 11/22 16:56
那收到的低于暂估的是不是就冲这么多。那结转的怎么办呢
玲老师
2022 11/22 17:01
把暂估的按原来一模一样的数据红冲。后面就按发票入账了。
84784995
2022 11/22 17:03
那结转的成本怎么办啊。没有影响吗
玲老师
2022 11/22 17:09
结转的成本。和发票有差异的也要调整。比如你原来结转多的红冲。
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