问题已解决

老师,如果对方让我们开票,但是他们回款时用的承兑方式,这样的haul开票和回款就会有差额,这种怎么入账呢,承兑那个利息是对方的

84785005| 提问时间:2022 11/22 16:09
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,那个差额我们计入财务费用就可以的,可以借应收账款贷主营业务收入,贷应交税费,然后借应收票据贷应收账款,借银行存款,借财务费用贷应收票据。
2022 11/22 16:11
84785005
2022 11/22 16:18
借银行存款,借财务费用贷应收票据 这个是一个公式吗
李霞老师
2022 11/22 16:19
你好,对,这是一个整体的分录,把差额部分计入那个财务费用就可以的。
84785005
2022 11/22 16:22
那可以一下子写好几个财务费用吗
84785005
2022 11/22 16:22
就是补下之前的
李霞老师
2022 11/22 16:22
你好,如果二级科目不一样的话,可以写好几个财务费用的,如果一样的话,咱写一个财务费用就可以了,没必要再分开。
84785005
2022 11/22 16:25
还有这个不是我们银行的利息,是对方的,这样的话怎么处理呢,
84785005
2022 11/22 16:26
怎么把之前的利息冲掉
李霞老师
2022 11/22 16:26
你好同学,之前的利息,嗯,可不可以说一下您之前的利息是怎么做的分录呀。
84785005
2022 11/22 16:28
没有做的,还是第一个那种情况,之前不是没有记录吗
李霞老师
2022 11/22 16:29
你好同学,咱就计入财务费用就可以了。就是那个利息不用单独体现的,最后把差额计入财务费用就可以。
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