问题已解决

老师,请帮我分析这个思路对不对:因为之前做账一直不对,没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来,也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致,用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步,我想知道下一步我应该怎么做,因为我企业都是当月货款下月开票的,所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票

84784960| 提问时间:2022 11/22 16:11
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你是当月采购的货物,下个月才会收到发票吗,你收到货物,就要暂估入账的
2022 11/22 16:12
84784960
2022 11/22 16:16
是的,是这样的。但是我们没有按照要求暂估,所以一直都不对,现在想改,你告诉我怎么改。
辜老师
2022 11/22 16:22
那你就按账面与实际的差额进行暂估就可以的
84784960
2022 11/22 16:29
不明白的
辜老师
2022 11/22 16:40
你看你实际库存是多少,看现在账面库存是多少,差额进行调整就可以了
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