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老师,10.27号收了一笔文化服务费款,28号开具了发票,27号是先做一笔预收吗?28号再做一笔冲回预收

84785005| 提问时间:2022 11/22 16:38
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
不用了,这都是一个月的,你都直接确认收入就行了。
2022 11/22 16:41
84785005
2022 11/22 16:42
老师,那凭证是在27号做还是28号呀,发票是27号开了一部分,28号开了一部分,收款是27号收的
玲老师
2022 11/22 16:44
28号一起做就可以了。
84785005
2022 11/23 11:18
老师,我们公司把自己名下的车辆卖了这个业务怎么写会计摘要呀?
玲老师
2022 11/23 11:26
你好 销售单位的车就可以   
84785005
2022 11/23 14:28
老师,那么公司名下这辆车原值400566.37,累计折旧是241007.4,卖了12300,分录 借:固定资产清理 159558.97,累计折旧 241007.4,贷:固定资产 400566.37,借:银行存款 12300 贷:固定资产清理 12300,借:营业外支出147258.97 贷:固定资产清理:147258.97 我们公司是小规模公司,这样做分录就可以吧老师
玲老师
2022 11/23 14:58
、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
84785005
2022 11/23 15:50
老师,那残值是不是也就一并计入到固定资产清理呢
玲老师
2022 11/23 16:05
你好是的  固定资产清理是倒挤的 
84785005
2022 11/23 16:08
就是 原值减去累计折旧倒挤出来的哈老师
84785005
2022 11/23 16:21
老师,我们凭着二手车发票入账就可以吧
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