问题已解决

老师好,对方公司开的21年的发票因为税收编码错误重新开了,我已经抵扣,我开给对方开具红字信息表,对方重新开发票,我收到发票先负数做原来分录,再重新做正数,已经抵扣过的增值税怎么处理?怎么做账?

84785005| 提问时间:2022 11/22 19:58
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 你可以做进项税额转出
2022 11/22 19:59
84785005
2022 11/22 20:03
发票是重新原数据重开的,只是税收分类编码变了
84785005
2022 11/22 20:04
进项税转出了再认证抵扣?
小菲老师
2022 11/22 20:04
同学,你好 嗯嗯,是的
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