问题已解决
老师好,对方公司开的21年的发票因为税收编码错误重新开了,我已经抵扣,我开给对方开具红字信息表,对方重新开发票,我收到发票先负数做原来分录,再重新做正数,已经抵扣过的增值税怎么处理?怎么做账?
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同学,你好
你可以做进项税额转出
2022 11/22 19:59
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2022 11/22 20:03
发票是重新原数据重开的,只是税收分类编码变了
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2022 11/22 20:04
进项税转出了再认证抵扣?
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小菲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/22 20:04
同学,你好
嗯嗯,是的