问题已解决

20分 l、市城建公司为增值税一般纳税人,适用税率为9%,2019年5月承包了某市政工程. 同月将部分工程分包给W公司,与分包单位发生下列业务: (1)5月,该公司根据分包合同,通过银行向分包单位预付备料款200000元。 (2)7月,该公司根据工程进度预付给分包单位工程款400000元。 (3)9月,分包工程完工,根据经审核的分包单位提出的“工程价款结算单”,结算应付分包工程价款1090000元,取得分包单位开具的增值税专用发票中注明金额为1000000元,增值税税额为90000元。 (4)9月,在结算工程价款时,从应付分包工程款中扣除预付备料款200000元和预付工程款400000元。 (5)10月,以银行存款支付分包单位工程款490000元. 要求:为市城建公司作出上述业务的会计处理。

84785027| 提问时间:2022 11/22 21:15
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
借,预付账款20万 贷,银行存款20 借,工程施工,合同成本40 贷,银行存款40 借,工程施工。合同成本100万 应交税费,增值税9万 贷,预付账款60 应付账款49 借,应付账款49 嗲,银行存款49
2022 11/22 21:27
84785027
2022 11/22 21:44
 (4)9月,在结算工程价款时,从应付分包工程款中扣除预付备料款200000元和预付工程款400000元。 
陈诗晗老师
2022 11/22 21:44
你这个第三和第四。它实际上就是一个业务,就是开票了,你之前预付了,给了的是一个分录。
84785027
2022 11/22 21:45
老师您好!请问这道题的这个分录可以再详细的描述一下吗?
84785027
2022 11/22 21:46
好的谢谢您老师!
陈诗晗老师
2022 11/22 21:46
你这个三和四,就是你现在收到了人家的发票,那么收到了发票,你之前预付了一部分对不对,所以说你就是做那个收到发票冲减预付差额放应付的处理。
84785027
2022 11/22 21:47
老师麻烦您再帮我解答一下这个问题吗?
陈诗晗老师
2022 11/22 21:47
不好意思,新的问题麻烦你重新提问,谢谢配合。
84785027
2022 11/22 21:48
我问了但是没有老师回答
陈诗晗老师
2022 11/22 21:49
食堂规定是一问一答,我这里不能帮您回复了,谢谢你配合一下咱们的工作。
84785027
2022 11/22 21:50
好的老师,您可以到这个问题的地方帮我解答吗?谢谢!
84785027
2022 11/22 21:50
因为没有老师帮我解答
陈诗晗老师
2022 11/22 21:52
你重新提问一下吧,我等一下来看。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~