问题已解决

老师,我在五月份和其它供应商借了一个商品,暂估入库3000,当月已销售,也开了票,同时结转了成本。这个月从厂家进回来了商品1500,我也入了库,暂估的该怎么处理?

84784968| 提问时间:2022 11/22 21:38
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 把暂估的红冲就好了
2022 11/22 21:38
84784968
2022 11/22 21:45
那结转的成本呢
bamboo老师
2022 11/22 21:46
从厂家进回来了商品1500  还在仓库里面 还给对方了吗 
84784968
2022 11/22 21:51
还在库房
bamboo老师
2022 11/22 21:53
就是3000的还没有还给其他供应商 对吗
84784968
2022 11/23 08:57
今天还给之前借的公司
bamboo老师
2022 11/23 09:08
那只冲前面暂估的1500就好了  一个正数 一个负数 然后暂估就剩1500
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