问题已解决

求教老师:我2021年4月先行支付一笔应该在2021年7月份支付的票据852元(发票己开),造成的原因是我记账时未及时记,后期在整理凭证附件时,发生了这笔差错?可有什么办法更正?2021年己封账。感谢!

84785044| 提问时间:2022 11/23 07:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好具体什么业务的 之前的发票和付款都没做是这个意思吧
2022 11/23 07:41
84785044
2022 11/23 10:32
这笔是经费支出(电脑耗材),发票是7月份开据,但因为没及时按月记账,这张发票在我记4月份账时,把这张7月份的发票,夹在4月份凭证里了,当时也没发现。今年审计查账时发现说我违规支付(发票钱款提前支付),让我咨询一下更正方式方法?
84785044
2022 11/23 10:33
我是乡镇中学
84785044
2022 11/23 10:35
这笔钱己付,账己记。就是应该在7月记账,而我把这笔账记在4月份了
郭老师
2022 11/23 10:37
你好,四月份支付了,你就应该正常做到发票到了之后,你红冲之前的,然后再做发票的。
84785044
2022 11/23 12:29
对呀,当时未发现。现在2022年了,不知道该如何处理了
郭老师
2022 11/23 12:30
那你现在还能反结账修改吗?
84785044
2022 11/23 12:41
修改不了
郭老师
2022 11/23 12:43
修改不了 做个说明 凭证粘贴了吗 你这个发票只能放到七月份,不能再提前做,即使企业的都不能这么做
84785044
2022 11/23 15:30
谢谢!那只能这样了
84785044
2022 11/23 15:31
关键是发票己粘贴在4月份了
郭老师
2022 11/23 15:41
那你写一个说明吧,这个业务发生在四月份,只不过是发票才开的,晚了,开到了七月份,你现在七月份也没有那个凭证,也没法粘贴发票。
84785044
2022 11/23 15:47
真心感谢
郭老师
2022 11/23 15:50
不用客气,工作愉快。
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