问题已解决

老师好,我想问一下,老板本来有二个公司,现外账已吸收合并其中一个公司,可作为内账,彼此往来款要怎么调整呀。比如A公司吸收 合并B公司,A公司账面上欠B公司85000元,作为A公司内账要怎么调整此款呀

84784957| 提问时间:2022 11/23 10:52
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你这个都合并为一家了,之前的应收和应付抵消就行了呀,就比方之前a公司是应收,B公司是应付,直接科目抵消就行了。
2022 11/23 11:01
84784957
2022 11/23 11:04
因刚接手一个公司账,看到2020年合并后,A公司账上还有B公司其他应付款8.5万元,可现如今B公司已补A公司吸收合并了B公司已注销。象这笔8.5万元要怎么处理
陈诗晗老师
2022 11/23 11:12
你这个在合并的时候,他就应该是借其他应付款,贷其他应收款要进行抵消的。
84784957
2022 11/23 11:16
老师,是的,外账是这么处理的;因是内账当时没有处理,所以我接手后想把此笔从内账处理,那我应该怎么调整呀
陈诗晗老师
2022 11/23 11:19
那你这个就是属于差错呀,你看他之前是哪里做错了,你给他改一下一样的这样抵消。
84784957
2022 11/23 11:31
老师,或许当注销公司内账都没做,因A公司是做内账的,才会造成此情况,象这种可不可以做营业外收入
陈诗晗老师
2022 11/23 11:45
这种情况的话,你可以直接转为营业外收入处理,没问题的。
84784957
2022 11/23 11:53
好的,谢谢老师指引
陈诗晗老师
2022 11/23 12:52
不客气,祝你工作愉快
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