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老师,比如销项200,进项300,已交税金100,那期末结转分录应该怎么写,这个是期末科目余额

84784964| 提问时间:2022 11/23 18:55
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学你好 不需要做分录同学
2022 11/23 19:03
立峰老师
2022 11/23 19:03
形成留抵了,不需要做分录
84784964
2022 11/23 19:07
那进项大于销项也不用纳税申报吗
立峰老师
2022 11/23 19:08
申报需要申报,会形成留抵
84784964
2022 11/23 19:13
那转出多交增值税是怎么用的
立峰老师
2022 11/23 19:16
有应纳税额时才用到它
84784964
2022 11/23 19:34
我就想知道这个转出多交增值税是干嘛用的
立峰老师
2022 11/23 19:39
比如期末有应交增值税100 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)100 贷:应交税费—未交增值税 100 申报缴税
84784964
2022 11/23 20:10
不是应交增值税有一个三级科目转出多交增值税,这个科目怎么用的
84784964
2022 11/23 20:10
和什么有关系
立峰老师
2022 11/23 21:09
这个科目一般用不到,没有企业多交的
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