问题已解决
老师,每个月末都要把进项税和销项税分别转到应交税费—未交增值税里,然后要是贷方有余额的话就是应该交的税借方就是留底税额,这么处理对吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答学员你好,这样处理对的
2022 11/24 07:10
悠然老师01
2022 11/24 07:12
规范处理是借/贷应交税费-增值税-转出未交增值税
贷/借应交税费-未交增值税
老师,每个月末都要把进项税和销项税分别转到应交税费—未交增值税里,然后要是贷方有余额的话就是应该交的税借方就是留底税额,这么处理对吗?
赶快点击登录
获取专属推荐内容