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老师,10月末库存商品暂估入库后结转成本,11月初红冲暂估入库,发票来了后进实际数,但发票比暂估多0.03元,11月末又暂估入库,这0.03怎么结转?可以和这个月的暂估入库一起转到成本中吗?

84785010| 提问时间:2022 11/24 09:44
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,可以的,没问题,这样是可以的。
2022 11/24 09:46
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