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进项税额转出的分录是怎样的,

84785015| 提问时间:2022 11/25 14:18
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
借:原材料等,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2022 11/25 14:18
84785015
2022 11/25 14:19
如果是直接转到成本,是不是可以借主营业务成本,贷应交税金
易 老师
2022 11/25 14:21
是的没错, 是这样的
84785015
2022 11/25 14:22
转出后,月底是不是要结转
易 老师
2022 11/25 14:28
你好,不要 的,这种情况 不要的这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。
84785015
2022 11/25 14:30
好的,老师,收到退的增值税,就是出口企业的退税,这个是怎样做分录的
易 老师
2022 11/25 14:49
你好申报:借: 应收出口退税款(增值税,贷:应交税金-应交增值税(出口退税) 借:银行存款 贷: 应收出口退税款(增值税)
84785015
2022 11/25 14:51
可以不写申报的这个分录吗,直接写收到的,有影响吗
易 老师
2022 11/25 15:01
你好, 是不可以的,要规范处理
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