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本月开了销售票,木有成本票进来,这样处理对吗?

84785038| 提问时间:2022 11/25 15:18
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 是这样做的
2022 11/25 15:19
84785038
2022 11/25 15:43
当初暂估金额五十多万,现在只收到13万多的票,是这样处理吗?根据收到的发票先红冲部分金额?如果这个月木开销售票,可以结转成本吗?
朴老师
2022 11/25 15:52
同学你好 这个可以结转成本的
朴老师
2022 11/25 15:52
同学你好 收到发票的时候红冲暂估的然后按照发票来做
84785038
2022 11/25 16:09
上个月是开销售票,成本票没进来,暂估成本,这个月是成本票来了,木有开销售票,也是可以按实际票结转成本的吧?
朴老师
2022 11/25 16:21
同学你好 对的 这个可以的哦
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