问题已解决

老师好,7月份支付金税公司开票盘服务费280,已做账务处理也结转损益了 借:管理费用-办公费 280 贷:银行存款280 但7月没有报税做抵扣在7月,到9月才申报税做在进项 这样做对不

84784964| 提问时间:2022 11/25 16:48
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,别的没问题,就是最后一个科目应该是应交税费,应交增值税转出,未交增值税而不收一交增值税。
2022 11/25 16:49
李霞老师
2022 11/25 16:49
应该是应交税费,应交增值税转出未交增值税 ,不是未交增值税。
84784964
2022 11/25 16:56
箭头这笔有没有问题
李霞老师
2022 11/25 17:02
你好同学,嗯,你可以写得正规一点儿,应交税费,应交增值税,减免税额。
84784964
2022 11/25 17:17
办公费在贷方有没有问题
李霞老师
2022 11/25 17:33
你好,没问题的,嗯这个是没什么问题的,不过你也可以放在借方,放一个负数也行。
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