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老师,我圈出来的差额征税的成本部分分录怎么写?怎么计提工资和差额成本那个分录成本?实际发工资计提的是50000,不是差额征税的那个金额,如果按差额征税的金额计提工资,实际上的支付的50000怎么处理
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速问速答您好,借主营业务成本,应交税费-应交增值税(销项税额抵减)贷应付职工薪酬50000
2022 11/25 19:24
老师,我圈出来的差额征税的成本部分分录怎么写?怎么计提工资和差额成本那个分录成本?实际发工资计提的是50000,不是差额征税的那个金额,如果按差额征税的金额计提工资,实际上的支付的50000怎么处理
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