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老师好,第三方公司9月份代我们发一名工人工资时发了8000元,我9月份记账时是记的: 借:应收账款8000 贷:主营业务收入7767 贷:应缴税费233 成本:借:主营业务成本8000 贷:应付职工薪酬8000 借:应付职工薪酬8000 贷:应收账款8000 然而10月份时我申报个税时替该名工人代扣代缴了90元个税,我又通知了第三方把这90元扣回,在10月份发工资时发给了该工人7210元,我这样记账对吗? 收入:借:应收账款8000 贷:主营业务收入7767 贷:应缴税费233 成本:借:主营业务成本8000 贷:应付职工薪酬8000 借:应付职工薪酬8000 贷:应交税费-个税90 贷:应收账款7210 缴纳9月属期个税:借:应缴税费-个税90 贷:银行存款90 个税扣除数收回:借银行存款90,贷应收账款90。 然后在11月份申报个税时再代扣代缴90元,依次循环反复吗?这样我怎么感觉是给该工人多发了90元?

84784984| 提问时间:2022 11/26 12:06
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,对方为什么代发放呢?
2022 11/26 12:15
84784984
2022 11/26 12:16
我们是一家劳务公司,承接的对方工程,然后有中间协议
小林老师
2022 11/26 12:27
您好,您应当,收回,借银行存款90,借应付职工薪酬工资-90,
84784984
2022 11/26 12:34
老师我不太明白,能详细说一下吗?
小林老师
2022 11/26 12:36
您好,您多付是工资,所以收回冲回工资
84784984
2022 11/26 12:55
但是90元是在9月份时已经发给工人了,我是不是应该在9月份在增加计提个税:借:其他应收款-个税90元 贷:应缴税费-个税90?
小林老师
2022 11/26 13:14
您好,回复您的分录就是正确的,或者您一步到位就借银行存款90贷应交税费应交个人所得税90
小林老师
2022 11/26 13:14
您好,对方支付多少,您贷多少应收账款
84784984
2022 11/26 15:58
老师好,可能我表述的不清楚。公司1月份开始建账,1月份申报个税是按0申报的,然后在1月20日发给该工人8000元(每月工资固定都是8000元),2月份申报个税时按1月份得到的工资申报,缴纳个税90元,所以2月份工资表中该名工人应发工资是8000元,扣除掉代扣代缴的90元个税,实发给该工人7910元。请问1月份和2月份应该分别该如何记账呢?
小林老师
2022 11/26 16:05
您好,个人所得税是发放次月申报,您申报没问题,所以1月按预发90工资,所以,1月要体现欠税,借应付职工薪酬,贷应交个人所得税
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