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老师,10月份支付员工宿舍的8月份水电费分录,可以这样写吗 借:管理费用-水电费100 贷 :银行存款100 还是需要先借:应付职工薪酬-福利费 100 贷:银行存款1000 借 管理费用-水电费100 贷 应付职工薪酬-福利费

84784947| 提问时间:2022 11/26 22:04
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 需要先借:应付职工薪酬-福利费 100 贷:银行存款100 借 管理费用-水电费100 贷 应付职工薪酬-福利费100
2022 11/26 22:05
84784947
2022 11/26 22:12
老师,员工报销个人手机话费,要做到什么科目
bamboo老师
2022 11/26 22:13
个人手机话费 发票是个人抬头还是单位抬头
84784947
2022 11/26 22:18
老师,普通发票,抬头是个人,备注栏,有写员工名字和手机号码,话费的所属月份等信息
bamboo老师
2022 11/26 22:18
那计入福利费科目就好了
84784947
2022 11/26 22:18
老师发票是普票,抬头是公司名称
bamboo老师
2022 11/26 22:19
发票是普票,抬头是公司名称 计入管理费用-通讯费就好了
84784947
2022 11/26 22:24
备注栏有写员工的名字和手机号,话费的所属月份等
bamboo老师
2022 11/26 22:27
能开单位抬头就没事的  
84784947
2022 11/26 22:30
老师,那我们律师的顾问费一年3万,一次性付款,这个要按月摊销吗,可是我们用的是企业会计准则,科目里没有待摊费用这个科目,只有长期待摊费用这个科目,这个要付款了,要怎么写分录
bamboo老师
2022 11/26 22:32
请问三万跨年了吗 就是一年为单位是1-12月吗
84784947
2022 11/27 19:13
合同是签1年,时间从2022.10月-2023.9月
bamboo老师
2022 11/27 19:28
那跨年的 应该分摊 计入其他应付款科目 收到发票 借:其他应付款 贷:银行存款 然后做摊销表 按月写分录 借:管理费用等 贷:其他应付款
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