问题已解决
资料:大发公司 2019 年 12 月发生下列经济业务。 1.从西北公司购入甲材料,价款 50 000 元,增值税率 13%,货款尚未支付。 2.以银行存款支付上述材料外地运杂费 5 000 元。 3.甲材料已入库,结转其实际采购成本。 4.车间领用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生产 A 产品,20 000 元用于生产 B 产品。 6.从银行提取现金 80 000 元。 7.以现金支付职工工资 80 000 元. 8.行政管理人员李华报销差旅费 1 200 元,原预借 1 000 元,不足部分以现金支付。 9.用银行存款支付本月水电费 5 000 元,其中:车间 3000 元,管理部门 2000 元。 10.用银行存款偿还已到期的短期借款本金 100 000 元,以及计提的应付利息 2 000 元。 11.计提本月固定资产折旧 10 000 元.其中:车间使用固定资产折旧8 000元,管理部门使用固定资产折旧2 000 元。
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速问速答你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022 11/27 14:50
84784984
2022 11/27 14:51
是的,业务编制会计分录
邹老师
2022 11/27 14:52
你好
1.从西北公司购入甲材料,价款50000元,增值税率13%,货款尚未支付。
借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
2.以银行存款支付上述材料外地运杂费5000元。
借:在途物资,贷:银行存款
3.甲材料已入库,结转其实际采购成本。
借:原材料,贷:在途物资
4.车间领用甲材料80000元,其中:60000元用于生产A产品,20000元用于生产B产品。
借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,贷:原材料
5.收到东方公司所欠的货款100000元。
借;银行存款,贷:应收账款
6.从银行提取现金80000元。
借:库存现金,贷:银行存款
7.以现金支付职工工资80000元.
借;应付职工薪酬,贷:库存现金
8.行政管理人员李华报销差旅费1200元,原预借1000元,不足部分以现金支付。
借:管理费用,贷:其他应收款,库存现金
9.用银行存款支付本月水电费5000元,其中:车间3000元,管理部门2000元。
借;制造费用,管理费用,贷:银行存款
10.用银行存款偿还已到期的短期借款本金100000元,以及计提的应付利息2000元。
借;短期借款,应付利息,贷:银行存款
11.计提本月固定资产折旧10000元.其中:车间使用固定资产折旧8000元,管理部门使用固定资产折旧2000元。
借;制造费用,管理费用,贷:累计折旧
84784984
2022 11/27 15:12
12.月末分配职工工资费用,A产品工人工资40000元,B产品工人工资30000元,车间管理人元,管理部门职工工资20000元。
13.本月投产的A产品全部完工并验收入库,入库的A产品为100件,A产品的单位成本为120元。
14.用银行存款支付广告费8000元。
15.向大华公司出售A产品1000件,每件售价300元,增值税率13%,款项尚未收到。
16.结转已经销售产品的成本,单位成本为120元,共销售1000件。
17.按照收入和费用分别结转损益类账户余额。当月发生主营业务成本120000元,管理费用26000元,销售费用8000元;取得销售收入共300000元。
邹老师
2022 11/27 15:14
你好
12.月末分配职工工资费用,A产品工人工资40000元,B产品工人工资30000元,车间管理人元,管理部门职工工资20000元。
借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬
13.本月投产的A产品全部完工并验收入库,入库的A产品为100件,A产品的单位成本为120元。
借:库存商品,贷:生产成本
14.用银行存款支付广告费8000元。
借:销售费用,贷:银行存款
15.向大华公司出售A产品1000件,每件售价300元,增值税率13%,款项尚未收到。
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
16.结转已经销售产品的成本,单位成本为120元,共销售1000件。
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
17.按照收入和费用分别结转损益类账户余额。当月发生主营业务成本120000元,管理费用26000元,销售费用8000元;取得销售收入共300000元。
借:本年利润,贷:主营业务成本120000,管理费用26000,销售费用8000
借:主营业务收入,贷:本年利润
(如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)