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账上面 收入 里面 应交增值税-销项税 和增值税报表 少了一分钱?这个怎么办啊?应该怎么调账呢?

84785012| 提问时间:2022 11/28 09:40
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,然后笔把它转到营业外支出里,就是借营业外支出贷应交税费,应交增值税销项税额。
2022 11/28 09:41
84785012
2022 11/28 09:51
借 营业外支出 0.01 贷 应交税费-销项税 0.01 是这样吗?
李霞老师
2022 11/28 09:54
你好同学,对的,这样是正确的。
84785012
2022 11/28 10:14
摘要怎么写啊?
李霞老师
2022 11/28 10:15
你好同学,咱们就写调整科目就可以。
84785012
2022 11/28 10:18
调整科目这个 需要 结转吗?
李霞老师
2022 11/28 10:23
你好,咱营业外支出的话,到月底转到本年利润里面,应交税费,应交增值税销项税额的话,你正常做账就可以。
84785012
2022 11/28 10:33
营业外支出增加的话 就属于费用增加一样呗 是吧
李霞老师
2022 11/28 10:38
你好同学,嗯他是没有发票的,所以到汇算清缴的时候还要做调整的,也要调整,不可以税前扣除。
84785012
2022 11/28 10:41
后期如果补开销售发票呢?
李霞老师
2022 11/28 10:47
你好,咱这个零点儿零一不会,补开发票,,如果是别的情况,开发票的可以税前扣除。
84785012
2022 11/28 11:33
不是的老师,我的意思是 这笔收入不是差一分钱销项税吗,那我后期如果开销售发票,要做什么处理吗?
李霞老师
2022 11/28 11:39
你好同学,你以后开发票的话就和这个业务没有关系了,就是后期咱按照发票上的销项税额来做账就可以了。
84785012
2022 11/28 13:41
是这个业务补开的销售发票啊,现在没开啊,咋没关系呢
李霞老师
2022 11/28 14:30
你好同学,可以辛苦再详细说一下您的业务吗?因为我看刚才看你账面上已经有收入了,怎么后期又要补开发票呢?这两个是不一样的问题吗?还是一个问题啊?
84785012
2022 11/28 14:42
就是一笔业务,我销售收入一笔,然后现在销项税额差了一分钱,后期呢 它是要开销售发票的
李霞老师
2022 11/28 14:44
也就是说你现在做了一笔无票收入,然后呢,后期还要正式的开发票。那这种情况的话,你手动的去调整分录就可以了,就不要再用我给你说的那个方法再调整科目了,你直接借银行存款贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额,让那个销项税额变成正确的数字,主营业务收入,嗯调整一下。
84785012
2022 11/28 14:52
怎么调整呀?、银行存款和主营业务收入加上销项税额差了一分钱呀?
李霞老师
2022 11/28 14:55
你好同学,因为这个金额很小哈,我这样跟你讲,你即便是不调整也没事儿的,没有任何问题的。或者说你直接还是 借营业外支出贷应交税费、应交增值税销项税额。
84785012
2022 11/28 14:57
调整完后期开发票也不用管它了吗?
李霞老师
2022 11/28 14:59
你好,调整完以后这个业务就结束了,后期的话正常开发票就可以了,不涉及这一块儿了。
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